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购货方收到红字发票怎么做账

会计实操学习网更新时间:2021-03-21 浏览:313

红字发票也称之为负数发票,当公司接到红字发票的情况下,会计需对其做相对的会计账务处理。如果是购货方接到红字发票,应该怎么做会计账务处理呢?来跟随恒企会计小编一同掌握一下吧!

购货方接到红字发票的会计账务处理

由增值税法管理规定必得,如果你一切正常出具红字发票后,其能够冲回你的销项税,申请时是容许扣减的,假定你上月结转成本的需要在当月开展冲回,那麼你需存放好抵扣联和抵扣联。(另一方不用的状况下)

购货方接到红字发票的会计账务处理实际以下:

借:应收帐款 红色字体

贷:主要经营的业务收益 红色字体

应交税金——所得税——销项税 红色字体

留意:假如依照规则,则是做反过来会计分录,可是在操作过程的情况下,所做的反过来会计分录并不利查帐。申请时,用“当月的具体正数开税票额度——红字发票额度”开展申请。

红字发票代表什么意思?

红字发票指的是负数发票,能够那么了解:假如你发票开错了,或是在他人退换货等状况下,税票是早已出具了的,此刻就可以开红字发票用来抵冲已开错的税票,红字发票的额度等均为负值。

红色字体发票开错了可否废止?

一张通知书与一张合理的红字发票相对性应,这张红字发票在未抄报税的状况下,你能将这张红字发票先废止,然后此外再次出具一张红字发票,这时无需再次再开审批单和通知书。但假如红字发票是早已抄报税的,那麼只有向税局资询相对解决方法。

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