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企业坏账税务如何处理

会计实操学习网更新时间:2021-04-03 浏览:150

企业坏账税务如何处理,最近很多小伙伴关注这个问题,下面由恒企会计为大家整理相关内容,一起来看看吧。

企业坏账税务如何处理?

《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》第二十二条 企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认:

(一)相关事项合同、协议或说明;

(二)属于债务人破产清算的,应有人民法院的破产、清算公告;

(三)属于诉讼案件的,应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书,或者被法院裁定终(中)止执行的法律文书;

(四)属于债务人停止营业的,应有工商部门注销、吊销营业执照证明;

(五)属于债务人死亡、失踪的,应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明;

(六)属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明;

(七)属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的,应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。

第二十三条 企业逾期三年以上的应收款项在会计上已作为损失处理的,可以作为坏账损失,但应说明情况,并出具专项报告。

第二十四条 企业逾期一年以上,单笔数额不超过五万或者不超过企业年度收入总额万分*的应收款项,会计上已经作为损失处理的,可以作为坏账损失,但应说明情况,并出具专项报告。

因此,确认坏账损失,要报送第二十二条规定的证据材料,应说明情况,并出具专项报告。

企业坏账税务如何处理?需要准备哪些资料呢,上文小编介绍了这个内容是怎么处理的,更多相关资讯,敬请关注恒企会计的更新!

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