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怎么冲回暂估入账材料

会计实操学习网更新时间:2021-02-03 浏览:137

公司针对已工程验收进库的产品,月末倘若还未接到税票,则能够有效可能进库成本费。暂估估多了,应当该怎么办?

暂估入库估多了该怎么办?

针对已工程验收进库的购入产品,但在月末还未接到税票的,公司能够有效可能进库成本费。暂估入库估多了,能够红票冲原估的凭据,还可以差值抵减,在当月少做出厂价。

暂估入库能够做下列会计分录解决:

1、当月原材料或产品暂估入库,会计分录为:

借:原料(或产成品)

贷:应付款—暂估往来账

2、次月或是后边好多个月,接到税票后原账红字冲销原会计分录:

借:原料(或产成品)(红色字体)

贷:应付款—暂估往来账(红色字体)

3、接到税票,以税票做为配件,会计分录解决以下:

借:原料(或产成品)

应交税金—销项税(进项税)

贷:应付款—顾客名字

暂估入库成本结转如何处理?

暂估入库成本结转解决会计分录以下:

暂估入账时:

借:产成品 没有可抵税进项税

贷:应付款—暂估应付款

依据暂估入账结转成本

借:主要经营的业务成本费

贷:产成品

中后期接到税票冲回暂估

借:应付款—暂估应付款

应交税金—销项税—进项税

贷:应付款

暂估花费会计账务处理

借:期间费用—暂估

贷:存款等

接到税票时,做反过来会计分录红色字体冲回

借:存款等(红色字体)

贷:期间费用—暂估(红色字体)

按恰当的做会计分录

借:期间费用

贷:存款等

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